Руководитель службы внутреннего аудита
Вакансия № 28879054 от компании ТОО Зерновой Консорциум Казахстан в населенном пункте (городе) Астана на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Республика Казахстан, Астана.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 28879054 добавлено в базу данных: Суббота, 6 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 28879054:
Прочитано соискателями - 11 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ТОО Зерновой Консорциум Казахстан":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- осуществление руководства деятельностью Службы;
- обеспечение организации работы Службы, а также выполнения возложенных на Службы задач и функций в соответствии с внутренними документами Холдинга;
- осуществление периодической оценки актуальности задач и функций Службы для достижения ее целей;
- обеспечение разработки внутренних документов по вопросам внутреннего аудита и (или) деятельности Службы, а также их периодический анализ и обновление;
- обеспечение применения в деятельности Службы единых базовых принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных Органом управления Холдинга;
- обеспечение соблюдения Стандартов.
- оценка рисков, присущих деятельности Службы, и управление ими;
- обеспечение надлежащего уровня конфиденциальности в работе Службы;
- планирование деятельности Службы в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего аудита и контроль выполнения аудиторского плана Службы;
- организация, участие и контроль осуществления плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок структурных подразделений и (или) бизнес-процессов Холдинга в соответствии с Положением о Службы;
- определение объема работ и работников Службы, участвующих и ответственных за исполнение аудиторских заданий;
- обеспечение разработки и утверждение аудиторских заданий;
- контроль за обеспечением надлежащего документирования аудиторских обнаружений, оформлением заключений по результатам проверок, отражением всех существенных фактов и недостатков, выявленных в ходе проверки, выработкой обоснованных рекомендаций;
- осуществление оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Холдинга;
- взаимодействие с руководством структурных подразделений Холдинга по вопросам, связанным с организацией, проведением и результатами аудиторских заданий;
- мониторинг мероприятий, планируемых и (или) осуществляемых Холдингом с целью исполнения структурными подразделениями и работниками Холдинга рекомендаций, требований по результатам;
- принятие мер по повышению профессиональной квалификации работников Службы;
- внесение предложений Органу управления по определению количественного состава Службы, сроку полномочий и назначениям работников Службы, а также по досрочному прекращению их полномочий, условиям и порядку работы Службы, размерам и условиям оплаты труда и премирования работников Службы, организационно- техническому обеспечению Службы;
- консультирование по вопросам внутреннего аудита, а также совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающих принятие Службой ответственности за управленческие решения, принятые на основе предоставленных консультационных услуг;
- участие в служебных расследованиях, проведении специальных проверок;
- изучение законодательных, регуляторных, аналитических документов, изменений в Стандартах, международных стандартах финансовой отчетности и вынесение соответствующих предложений по внесению изменений во внутренние процедуры и документы Холдинга;
- принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Службы, и исполнение иных обязанностей, возложенных на Службу Органом управления Холдинга.
Требования к работнику:
- Высшее профессиональное образование в областях бухгалтерского учета и аудита, или финансов, и/или экономики, или юриспруденции и дополнительную специальную подготовку;
- Владение государственным и иностранным(и) языками.
- опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов - не менее семи лет;
- опыт работы на руководящей должности и/или опыт работы в службе внутреннего аудита организаций - не менее 5-ти лет;
- знание и понимание Кодекса этики и Стандартов;
- знания международных стандартов финансовой отчетности;
- знания нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения;
- наличие квалификационного свидетельства "аудитор", полученного в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности", или сертификата в области внутреннего аудита CIA (Certified Internal Auditor), или диплома DipIFR, сертификата профессионального бухгалтера РК, или диплома CIMA (Chartered Institute of Management Accountants - Привилегированный институт специалистов по управленческому учету) "Управление эффективностью бизнеса и свидетельство налогового консультанта РК.№
- личные качества: профессионализм, коммуникабельность, демократичность, умение работать в команде, наличие лидерских качеств, нацеленных на результат.
Условия труда:
- Официальное трудоустройство, полная занятость;
- График работы - пятидневка, с 09.00 до 18.00
- Корпоративная мобильная связь.
- Стабильная, конкурентоспособная заработная плата;
- Дополнительные условия обсуждаются при собеседовании.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://zkk.asia/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Сельское хозяйство; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):